2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所邀请招标通知
深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范对聘用会计师事务所的管理,保证财务审计质量,决定开展2024年度财务报表审计及内部控制审计的邀请招标工作。现将有关事项通知如下:
一、项目基本情况
1. 项目名称:2024年度财务报表审计及内控审计服务项目
2. 服务内容:承担公司2024年度的财务报表及内部控制审计,按要求出具年度审计报告、内部控制审计报告,以及募集资金存放与使用情况鉴证报告、关联方资金占用情况的专项说明、收购标的业绩承诺实现情况的专项说明等上市公司监管部门要求的其他报告,并为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要提供的服务。
二、招标方式
公司2024年度会计师事务所选聘采用邀请招标的方式。
三、获取招标文件方式
有意向参与投标的会计师事务所,请于2024年10月22日下午18:00前联系本公司,并提供会计师事务所执业证书、证券期货相关业务备案资质证明、会计师事务所简介(500字以内)及联系人、联系方式等资料,公司将向资格初审合格的申请人发出投标邀请文件。
四、投标文件递交截止时间
本次邀请招标的投标截止时间为2024年10月28日上午10:00时止。
五、联系方式
联系电话:0755-83575427
联 系 人:江杏常
电子邮箱:jiangxingchang@yinzhijie.com
深圳市银之杰科技股份有限公司
2024年10月17日
2024年10月17日 17:06